Orden de Compra. Nº1057440-7640-SE24 "REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS 43,44 Y 45"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7640-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS 43,44 Y 45
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-43-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12660
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 893323
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°43 Frutas y Verduras.(del 20 de OCTUBRE al 26 de OCTUBRE)Pedido Semanal N°43 Frutas y Verduras.(del 20 de OCTUBRE al 26 de OCTUBRE) $ 1.671.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.350 $ 1.671.350
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°44 Frutas y Verduras.(del 27 de OCTUBRE al 02 de NOVIEMBRE)Pedido Semanal N°44 Frutas y Verduras.(del 27 de OCTUBRE al 02 de NOVIEMBRE) $ 1.582.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.950 $ 1.582.950
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 Pedido Semanal N°45 Frutas y Verduras.(del 03 de NOVIEMBRE al 11 de NOVIEMBRE)Pedido Semanal N°45 Frutas y Verduras.(del 03 de NOVIEMBRE al 11 de NOVIEMBRE) $ 1.447.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447.400 $ 1.447.400
Total Neto $ 4.701.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 893.323
TOTAL OC $ 5.595.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.