Orden de Compra. Nº
1077241-64-AG25
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F2-153-NAM / PRODUCTOS PARA CAFETERIA / COSAM ORIENTE / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077241-50-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1077241-64-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
F2-153-NAM / PRODUCTOS PARA CAFETERIA / COSAM ORIENTE / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1077241-50-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración de Fondos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2290
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
154414,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mats
Razón Social
COMERCIAL MAT'S SPA
R.U.T.
77.862.254-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Mats
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Caja
2 caja de 800 unidades, Azucar en sachet 5 grs,
$ 12.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.260
$ 24.260
50201707
Sustitutos de Café
10
Unidad
10 TE CEYLAN X 100 BOLSITAS
$ 2.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
50202304
Jugos y néctar envasados
80
Unidad
80 Botella jugo 1.5 lts surtidos
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Unidad
20 Endulzante stevia 270 ml
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
450
Unidad
450 Paquete de galletas 120-150 grs. Tipo TRITON, TUAREG, LIMON, FRAC, OBLEA, adjuntar imagenes
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.500
$ 292.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
250
Unidad
250 Variedad snack tipo twistos, Club social, Selz, Grill (adjuntar imagenes)
250 Variedad snack tipo twistos, Club social, Selz, Grill (adjuntar imagenes)
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.500
$ 232.500
50201709
Café instantáneo
15
Unidad
15 Café instantaneo 170 grs (tipo nescafe)
15 Café instantaneo 170 grs (tipo nescafe)
$ 6.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.650
$ 100.650
Total Neto
$ 812.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.415
TOTAL OC
$ 967.125
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.509.660-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.