Orden de Compra. Nº956-211-SE25 "Id 956-10-LE23, Prorroga Mantenimiento Preventivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hosp del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia SAMU, Item N°09 Repetidor Cerro Colorado Valpo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-211-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Id 956-10-LE23, Prorroga Mantenimiento Preventivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hosp del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia SAMU, Item N°09 Repetidor Cerro Colorado Valpo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435
Comuna 78
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco A. Rifo Amarales
Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
R.U.T. 9.861.030-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marco A. Rifo Amarales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu3MesMantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23Item N°9 Repetidor Cerro Colorado (Valparaíso) 01 Repetidor Valor Unitario Neto Mensual $30.000 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu3MesMantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23Item N°9 Repetidor Cerro Colorado (Valparaíso) 01 Enlace Microonda Valor Unitario Neto Mensual $10.000 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu3MesMantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23Item N°9 Repetidor Cerro Colorado (Valparaíso) 01 Duplexor Valor Unitario Neto Mensual $25.000 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones3MesMantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos del Sistema de Radiocomunicación VHF y HF de la Red de Hospitales del SSVSA y del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), Id 956-10-LE23Item N°9 Repetidor Cerro Colorado (Valparaíso) 01 Antena Valor Unitario Neto Mensual $10.000 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.