Orden de Compra. Nº4597-7-AG25 "SELICO N°322/2025 Insumos Medicos"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4597-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SELICO N°322/2025 Insumos Medicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894
Comuna Santiago
Impuesto 53751
Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa50UnidadOrden de compra emitida segun oferta realizada por el proveedor mediante Solicitud de Cotización ID 4597-5-COT25.GASA NO TEJIDA 5X5 CRANBERRY CAJA X100. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia30UnidadOrden de compra emitida segun oferta realizada por el proveedor mediante Solicitud de Cotización ID 4597-5-COT25.SABANILLA 48M OVELLA. $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos40UnidadOrden de compra emitida segun oferta realizada por el proveedor mediante Solicitud de Cotización ID 4597-5-COT25.GUANTE DE NITRILO SIN POLVO COBALTO TALLA M TRESOR CAJA X100. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 282.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.751
TOTAL OC $ 336.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.