Orden de Compra. Nº1422039-201-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-179-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-201-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-179-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda
Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 78.441.220-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadArriendo de salón amplio para 200 personas sentadas tipo auditorio, pantalla y audio, escenario.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
90101603
Servicios de catering1Unidad150 personas Coffee (al inicio de la actividad), la alimentación debe contener galletas, queque casero, tapaditos. Debe contener, café de grano, selección de Té y Leche, azúcar rubia y blanca, endulzante. Jugo por persona, Agua; Tipo de servicio: Mesas Buffet. Deberán contar con mantelería y alguna decoración; Equipamiento necesario; Personal: Se requiere la presencia de 2 personas. EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA DEBE DECIR "ANDES SANTIAGO"  $ 1.049.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.999 $ 1.049.999
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.