Orden de Compra. Nº4513-191-SE24 "MATERIALES STOCK DE BODEGA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-191-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 183268,555056
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua200UnidadMANGUERA DE RIEGO   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.200 $ 267.227
23171535
Puntas de corte o soldadura50UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2 MM  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.597
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTE DE ALBAÑIL   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
46181504
Guantes protectores250UnidadGUANTES BABRITILLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.250 $ 420.168
41122703
Cintas de seguridad8UnidadCINTA PELIGRO ROLLO  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.160 $ 67.160
31211903
Equipo para protección36UnidadANTIPARRAS TRANSPARENTES   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.126
31211903
Equipo para protección48UnidadANTIPARRAS BLACK  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.168
12352310
Siliconas4UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal20UnidadHUINCHA CORTAR FIERRO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
Total Neto $ 964.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.269
TOTAL OC $ 1.147.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.