Orden de Compra. Nº
4513-191-SE24
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MATERIALES STOCK DE BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4513-191-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES STOCK DE BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Comercio 206
Comuna
Renaico
Impuesto
183268,555056
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fabian Enrique
Razón Social
COMERCIAL 77 SPA
R.U.T.
76.863.525-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fabian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
200
Unidad
MANGUERA DE RIEGO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.200
$ 267.227
23171535
Puntas de corte o soldadura
50
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2 MM
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.597
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTE DE ALBAÑIL
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
46181504
Guantes protectores
250
Unidad
GUANTES BABRITILLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.250
$ 420.168
41122703
Cintas de seguridad
8
Unidad
CINTA PELIGRO ROLLO
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.160
$ 67.160
31211903
Equipo para protección
36
Unidad
ANTIPARRAS TRANSPARENTES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.120
$ 51.126
31211903
Equipo para protección
48
Unidad
ANTIPARRAS BLACK
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.160
$ 68.168
12352310
Siliconas
4
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal
20
Unidad
HUINCHA CORTAR FIERRO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
Total Neto
$ 964.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.269
TOTAL OC
$ 1.147.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.