Orden de Compra. Nº4146-50-AG24 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESCALERA ACCESO A SALA DE MAQUINAS DE ASCENSOR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4146-50-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESCALERA ACCESO A SALA DE MAQUINAS DE ASCENSOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196
Comuna Santiago
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
TítuloDescripción
OBSERBACION FACTURACION

FACTURACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.

RUT: 60.505.000-K

DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N°1196, PISO 10.

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DEFENSA.

 

ENVIAR CON GUÍA DE DESPACHO, CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

EMISIÓN DE FACTURA POSTERIOR A RECEPCIÓN CONFORME.

 

OBSERVACION DESPACHO

DESPACHAR PRODUCTOS A: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 280, SANTIAGO.

 

CONTACTO:

                   

                     OMAR FAUNDEZ.

          OSCAR ARTIGAS.

KATHERINE FERNÁNDEZ

 

FONO: 22-9220481.

 

DESPACHAR: DE LUNES A VIERNES, DE 08:30 A 12:30 Y 16:00 A 17:00 HORAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCOMEP
Razón Social NEIL ALBERT HERRERA ACEVEDO
R.U.T. 13.702.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCOMEP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería1UnidadRequiere la instalación de protectores de escalera en altura más instalación de focos de iluminación, mayores detalles se adjuntan en anexo de requerimientos técnicos que se adjunta.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.702.865-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.103.844-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.069.885-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.536.251-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.583.451-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.