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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-935-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO PAEA IMPRESORAS DE LA ESCUELA JUAN TORRES MARTINEZ DE DIAGUITAS/DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
8367,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dreamtec |
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Razón Social |
DREAMTEC HOLDINGS SPA
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R.U.T. |
76.905.656-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dreamtec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | Caja de mantenimiento Epson T04D1 para impresora Epson L6270 | |
$ 11.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.040
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$ 44.040
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Total Neto
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$ 44.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.368
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$ 52.408
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.