Orden de Compra. Nº1952-2831-SE25 "1952-39-LE25 INSUMOS PARA ELABORACION DE ORTESIS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2831-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 1952-39-LE25 INSUMOS PARA ELABORACION DE ORTESIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN TIPEO PRECIOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación Saturnino Epulef N°2105
Comuna Villarrica
Impuesto 811205
Dirección de Envío de la Factura Saturnino Epulef N°2105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KINESIITO PLUS
Razón Social COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA
R.U.T. 77.669.964-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KINESIITO PLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111301
Espuma del poliolefin8Unidad no definidaLÁMINA DE ESPUMA D18 150CMX190CM 10CM   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
13111301
Espuma del poliolefin8UnidadLÁMINA DE ESPUMA D18 150CMX190CM X 21 CM   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
30102015
Lámina de plástico8UnidadLAMINA DE SILICONA, 40 X 28CM  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
30102015
Lámina de plástico8UnidadPLANCHA TERMOPLÁSTICO 3.2 MM 46 X 61 CM PERFORADO   $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
13111301
Espuma del poliolefin18000UnidadPADDED FOAM, 9.5MMX41CMX61CM "SOFT" UD AMARILLO   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
13111301
Espuma del poliolefin10UnidadPADDED FOAM, 9.5MMX41CMX61CM CELESTE "MEDIUM"   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadESPUMA DE POLIETILENO TERMOPLASTICA 1.6 MM DE CÉLULAS CERRADA CON ADHESIVO -PLASTAZOTE   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
13111301
Espuma del poliolefin10UnidadPADDED FOAM, 9.5MMX41CMX61CM NEGRO "FIRM"   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
44122109
Sujetadores de velcro5UnidadVELCRO COLOR NEGRO 5CM RLL ROLLO   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHUINCHA MOCHILA UD 2.5 CM X 100 MTS.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44121704
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ PARA TERMOPLASTICO SPLINTMARKER AMARILLO UD 1 UD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30102015
Lámina de plástico10UnidadTERMOPLASTICO P/ FERULAS LISO COLOR CREMA PERF. 60X90 CMS PL 3 MM   $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
13111301
Espuma del poliolefin8000UnidadLÁMINA DE ESPUMA D15 150CMX190CM 2CM   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 4.269.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 811.205
TOTAL OC $ 5.080.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.