Orden de Compra. Nº2102-1149-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-727-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-1149-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-727-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4848 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 31737,6
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad MOPA PLANA MICROFIBRA, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131618
Mopas húmedas1Unidad REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDO, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO GEL 1 LTS, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
53102512
pañuelos100UnidadPAÑUELO DESECHABLE, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS BOTELLA 1000 ML, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR EN CREMA NO ABRASIVO, SEGUN EETT ADJUNTA  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
Total Neto $ 167.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.738
TOTAL OC $ 198.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.