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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-615-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Oficina OR Aysén / CBS-6521-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
60375,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.025.795-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | La Superintendencia de Servicios Sanitarios, requiere para la oficina de Coyhaique, ubicada en Eusebio Lillo, Nro. 338, Pisos 1, Coyhaique, Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo, la adquisición de materiales de oficina.
Para mayor detalle ver el documento adjunto. | |
$ 317.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 317.767
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$ 317.767
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Total Neto
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$ 317.767
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.376
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$ 378.143
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.