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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232820-72-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232820-43-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
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R.U.T. |
65.080.284-5 |
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Dirección de Facturación |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agente de viajes |
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Razón Social |
SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA
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R.U.T. |
76.780.407-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agente de viajes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 4 | Unidad | Se requiere pasajes aéreos con destino Santiago - La Serena para el día Jueves 05.06.2025 a las 7:45 hrs y La Serena - Santiago para el día sábado 07.06.2025 a las 19:45 hrs | |
$ 73.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.600
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$ 294.600
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Total Neto
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$ 294.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 294.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.