Orden de Compra. Nº2582-583-SE24 "OC DESDE 2582-32-LR23 JUNIO 2024 (Sector Franklin)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-32-LR23 JUNIO 2024 (Sector Franklin)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-32-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 9366424,68
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serv. Int. Tresur SpA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TRESUR SPA
R.U.T. 77.558.148-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serv. Int. Tresur SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1MesAmpliación de contrato: "Concesión del Servicio Público de Aseo Integral para Sectores Matta Norte y Sur de la Comuna de Santiago" al Sector Franklin.Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2024, detallado en orden de trabajo adjunta. $ 49.296.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.296.972 $ 49.296.972
Total Neto $ 49.296.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.366.425
TOTAL OC $ 58.663.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.