Orden de Compra. Nº3884-508-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MURAL INCLUSIVO, ACTIVIDAD DENOMINADA: CONMEMORACIÓN DÍA DE LA JUVENTUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3884-508-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MURAL INCLUSIVO, ACTIVIDAD DENOMINADA: CONMEMORACIÓN DÍA DE LA JUVENTUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°453 PRESUPUESTARIO.- del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Facturación Balmaceda S/N
Comuna Paihuano
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIPCA SOLUCIONES EIRL
Razón Social PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L.
R.U.T. 77.937.873-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIPCA SOLUCIONES EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónSe requiere adquirir: - 1 galón de esmalte al agua color rojo LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónSe requiere adquirir: - 1 galón de esmalte al agua color azul LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónSe requiere adquirir: - 1 galón de esmalte al agua color amarillo LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211904
Brochas15UnidadSe requiere adquirir: - 15 brochas 2 pulgadas LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
31211904
Brochas15UnidadSe requiere adquirir: - 15 brochas 3 pulgadas LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroSe requiere adquirir: - 1 litro de esmalte al agua color blanco LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211501
Pinturas al esmalte1LitroSe requiere adquirir: - 1 litro de esmalte al agua color negro LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO MAXIMO EL JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.