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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3809-33-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART. ASEO COYANCAHUIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3809-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
NAHUELCO N°1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
NAHUELCO N°1368 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
17497,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NAHUELCO N°1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
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R.U.T. |
76.943.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281702
| Tazas de desinfectante para dejar en remojo | 20 | Unidad | PASTILLA INODORO | PASTILLA INODORO AROMA FRUTAS SILVESTRES AROM |
$ 882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.640
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24121801
| Latas de aerosol | 5 | Unidad | DESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc LYSOFORM | DESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc AIRE MONTT LYSOFORM |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.705
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$ 14.705
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 3 | Unidad | LUSTRAMUEBLE 500ml | LUSTRAMUEBLE 500ml TRADIC TREMEX |
$ 1.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.839
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$ 4.839
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad | CERA LIQUIDA 20lt INCOLORA | CERA LIQUIDA 20lt INCOLORA OSO |
$ 24.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.269
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$ 24.269
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47131615
| Escobillones | 4 | Unidad | ESCOBILLON HOGAR MANGO METALICO | ESCOBILLON HOGAR MANGO METALICO DURBAN |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.688
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$ 6.688
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 6 | Unidad | LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO MULTIUSO 500ml C/GATILLO | LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO MULTIUSO 500ml C/GATILLO TREMEX |
$ 1.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.772
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$ 8.772
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12161902
| Detergentes surfactantes | 4 | Unidad | LIMPIADOR CREMA 750gr CIF | LIMPIADOR CREMA 750gr AROMA LIMON CIF |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.016
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$ 6.016
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 5 | Par | PAR DE GUANTES LATEX TALLA S AMARILLO | PAR DE GUANTES LATEX TALLA S AMARILLO DURBAN |
$ 1.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.165
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$ 9.165
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Total Neto
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$ 92.094
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.498
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$ 109.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.