Orden de Compra. Nº3809-33-SE25 "ART. ASEO COYANCAHUIN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3809-33-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO COYANCAHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3809-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra NAHUELCO N°1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03 2025 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación NAHUELCO N°1368
Comuna Purén
Impuesto 17497,86
Dirección de Envío de la Factura NAHUELCO N°1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281702
Tazas de desinfectante para dejar en remojo20UnidadPASTILLA INODOROPASTILLA INODORO AROMA FRUTAS SILVESTRES AROM $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
24121801
Latas de aerosol5UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc LYSOFORMDESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc AIRE MONTT LYSOFORM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLE 500ml LUSTRAMUEBLE 500ml TRADIC TREMEX $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839 $ 4.839
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadCERA LIQUIDA 20lt INCOLORA CERA LIQUIDA 20lt INCOLORA OSO $ 24.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.269 $ 24.269
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON HOGAR MANGO METALICO ESCOBILLON HOGAR MANGO METALICO DURBAN $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIAVIDRIOS LIQUIDO MULTIUSO 500ml C/GATILLO LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO MULTIUSO 500ml C/GATILLO TREMEX $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLIMPIADOR CREMA 750gr CIFLIMPIADOR CREMA 750gr AROMA LIMON CIF $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParPAR DE GUANTES LATEX TALLA S AMARILLO PAR DE GUANTES LATEX TALLA S AMARILLO DURBAN $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.165 $ 9.165
Total Neto $ 92.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.498
TOTAL OC $ 109.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.