Orden de Compra. Nº4452-614-AG25 "PROG ESCRITORIO/compra ágil: 4452-529-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-614-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra PROG ESCRITORIO/compra ágil: 4452-529-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12780
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 20292
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadCINTA ADHESIVA 18 MM X 40 MT SCOTCH 18X40MTS EIFFEL*SC006 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadCINTA EMBALAJE CAFE CINTA EMBALAJE 48MMX40MT CAFE FULTONS *463509 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
14111509
Artículos de papelería100UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT CINTA DE EMBALAJE 48X40 TRANSP USATAPE *TEE1500161 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadGOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR FACTIS 36R ARTEL * 50100001 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 106.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.292
TOTAL OC $ 127.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.