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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4452-614-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROG ESCRITORIO/compra ágil: 4452-529-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
20292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISUR LTDA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.114.018-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | CINTA ADHESIVA 18 MM X 40 MT | SCOTCH 18X40MTS EIFFEL*SC006 |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | CINTA EMBALAJE CAFE | CINTA EMBALAJE 48MMX40MT CAFE FULTONS *463509 |
$ 349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.900
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$ 34.900
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT | CINTA DE EMBALAJE 48X40 TRANSP USATAPE *TEE1500161 |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | GOMA DE BORRAR | GOMA DE BORRAR FACTIS 36R ARTEL * 50100001 |
$ 159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.900
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$ 15.900
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Total Neto
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$ 106.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.292
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$ 127.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.