|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2380-1238-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N° 122 DOPER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
310080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
limfocat |
|
Razón Social |
CATHERINE TORRES CARVAJAL TRANSPORTES EMPRESA INDI
|
|
R.U.T. |
77.346.977-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
limfocat |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS EN RECINTO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, DEBIDO A QUE EMPEZO A EMANAR MALOS OLORES DE FORMA MUY INTENSA Y SOSTENIDA, GENERANDO PROBLEMAS DE SALUD A TRABAJADORES DEL RECINTO. MEMO N° 122. | |
$ 1.632.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.632.000
|
$ 1.632.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.632.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 310.080
|
|
$ 1.942.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.