Orden de Compra. Nº3284-745-AG25 "NEUMATICOS/OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3284-745-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS/OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011.902 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T. 69.231.100-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna Chaitén
Impuesto 212182,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
R.U.T. 96.989.250-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CL729 17.5 X 25 16 PR. E3/L3 DE MARCA RECONOCIDA. INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES.  $ 558.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.752 $ 1.116.752
Total Neto $ 1.116.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.183
TOTAL OC $ 1.328.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.