Orden de Compra. Nº3268-368-AG25 "800 801 EM 022/2025 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE 3268-344-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-368-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 800 801 EM 022/2025 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE 3268-344-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040800801000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56639
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas35PaqueteTOALLITAS HÚMEDAS ADULTO HIGIENE CORPORAL, SUAVE, TAMAÑO EXTRA GRANDE 25 X 28 CMS, ALOE VERA + VITAMINA E, 60 UNIDADES POR PAQUETE TIPO COTIDIAN O EQUIVALENTETOALLA HUMEDA PARA ADULTO EMUMED PREMIUM 50 UNI $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
47121701
Bolsas de basura34PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS PAQUETE DE 10 UNIDADES TIPO VIRUTEX O EQUIVALENTEBOLSA BASURA 80X110 IMPEKE 10 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
47131609
Magos para escobas o traperos35UnidadTRAPERO DOBLE DE ALGODÓN CON OJAL TIPO VIRUTEX O EQUIVALENTETRAPERO DOBLE C/OJAL 50X70 FIBRO $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47121605
Limpiadores de suelo50UnidadCERA EN CREMA AMARILLA 530 CC PARA PISOS DE MADERA (MACHIMBRE O PARKET)CERA AMARILLA BRILLINA 340CC VIRGINIA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
Total Neto $ 298.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.639
TOTAL OC $ 354.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.