|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
618472-9-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de vales para recarga de agua purificada compra ágil: 618472-14-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.979.990-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.979.990-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV. Salvador Allende N° 475 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
124687,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
|
Razón Social |
EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.600.914-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 625 | Unidad | Vales de recarga de agua purificada para bidones de 20 lts. | Vales de recarga de agua purificada para bidones de 20 lts. |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 656.250
|
$ 656.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 656.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.688
|
|
$ 780.938
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.