Orden de Compra. Nº1057595-14-SE26 "CDP. 225/25 Servicio de administracion y cuidado centro recreacional Makewe"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057595-14-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CDP. 225/25 Servicio de administracion y cuidado centro recreacional Makewe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en fuente de financiamiento
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-100-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra A. Prat 969
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación A. Prat 969
Comuna Temuco
Impuesto 1300512,95
Dirección de Envío de la Factura A. Prat 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JEAN-PIERRE ALEXANDER LADINO LADINO
Razón Social JEAN-PIERRE ALEXANDER LADINO LADINO
R.U.T. 21.430.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JEAN-PIERRE ALEXANDER LADINO LADINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaRES. APRUEBA CONTRATO N°21751 DE FECHA 14.08.2025 ADJUNTOSERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO CENTRO RECREACIONAL MAKEWE MES DE ENERO 2026 MONTO FIJO + COSTO FIJO TEMPORADA ALTA. $ 6.844.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.844.805 $ 6.844.805
Total Neto $ 6.844.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.300.513
TOTAL OC $ 8.145.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.