Orden de Compra. Nº4454-241-AG25 "ELEMENTOS DE SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-241-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 293236,5
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS FRATELLI
Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
R.U.T. 77.745.541-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS FRATELLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario5UnidadPOLAR TERMICO EXTRAGRUESO 350 GRS ROJO CON LOGO INSTITUCIONAL FRONTAL Y ESPALDA  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.950 $ 74.950
91111703
Vestuario5UnidadPANTALON TACTICO IMPERMEABLE  $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.950 $ 109.950
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano5UnidadLINTERNA RECARGABLE  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.950 $ 99.950
39101608
Focos cialiticos2UnidadFOCO LED BUSCA CAMINO  $ 189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.800 $ 379.800
31171529
Conos de cojinete8UnidadCONO DE SEGURIDAD 70 CM  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
31171529
Conos de cojinete4UnidadCONO DE SEGURIDAD REFLECTANTE RETRACTIL CON LUZ LED  $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.960 $ 91.960
31162303
Barras de montaje2UnidadBARRA CONECTORA DE CONOS ROJA/BLANCA EXTENSIBLE 1 A 2 METROS  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
31201524
Cinta para codificación de color6UnidadCINTA DELIMITADORA DE PELIGRO 350 MTS ROJO BLANCOCINTA DELIMITADORA DE PELIGRO 350 MTS ROJO BLANCO $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940
31201524
Cinta para codificación de color3UnidadCINTA REFLECTANTE VERDE FLUORECENTE 5 CM X 25 CM ADHESIVACINTA REFLECTANTE VERDE FLUORECENTE 5 CM X 25 CM ADHESIVA $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.970 $ 80.970
46181704
Cascos de protección2UnidadCASCO PROTECTOR  $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
46181504
Guantes protectores5ParGUANTE TRABAJO IMPERMEABLE  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
53111601
Zapatos de hombre5ParZAPATO EMERGENCIA IMPERMEABLE  $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.950 $ 399.950
Total Neto $ 1.543.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.236
TOTAL OC $ 1.836.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.