Orden de Compra. Nº
4454-241-AG25
"
ELEMENTOS DE SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-241-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS DE SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
293236,5
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPRESAS FRATELLI
Razón Social
COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
R.U.T.
77.745.541-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMPRESAS FRATELLI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
5
Unidad
POLAR TERMICO EXTRAGRUESO 350 GRS ROJO CON LOGO INSTITUCIONAL FRONTAL Y ESPALDA
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.950
$ 74.950
91111703
Vestuario
5
Unidad
PANTALON TACTICO IMPERMEABLE
$ 21.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.950
$ 109.950
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano
5
Unidad
LINTERNA RECARGABLE
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.950
$ 99.950
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
FOCO LED BUSCA CAMINO
$ 189.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.800
$ 379.800
31171529
Conos de cojinete
8
Unidad
CONO DE SEGURIDAD 70 CM
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.920
$ 79.920
31171529
Conos de cojinete
4
Unidad
CONO DE SEGURIDAD REFLECTANTE RETRACTIL CON LUZ LED
$ 22.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.960
$ 91.960
31162303
Barras de montaje
2
Unidad
BARRA CONECTORA DE CONOS ROJA/BLANCA EXTENSIBLE 1 A 2 METROS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
31201524
Cinta para codificación de color
6
Unidad
CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO 350 MTS ROJO BLANCO
CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO 350 MTS ROJO BLANCO
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.940
$ 71.940
31201524
Cinta para codificación de color
3
Unidad
CINTA REFLECTANTE VERDE FLUORECENTE 5 CM X 25 CM ADHESIVA
CINTA REFLECTANTE VERDE FLUORECENTE 5 CM X 25 CM ADHESIVA
$ 26.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.970
$ 80.970
46181704
Cascos de protección
2
Unidad
CASCO PROTECTOR
$ 28.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.980
$ 57.980
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTE TRABAJO IMPERMEABLE
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
53111601
Zapatos de hombre
5
Par
ZAPATO EMERGENCIA IMPERMEABLE
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.950
$ 399.950
Total Neto
$ 1.543.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 293.236
TOTAL OC
$ 1.836.586
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.