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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1515-112-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1515-10-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1515-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
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R.U.T. |
60.511.102-5 |
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Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
1714287,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad de transportes los aromos spa |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LOS AROMOS SPA
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R.U.T. |
76.838.786-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad de transportes los aromos spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Distribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de San Juan de la Costa.
1 CAMION MESES DE MAYO Y JUNIO
RETENCION
Notificación mes de abril 1 UTM $65.443.-
Notificación mes de mayo 3 UTM $197.704.-
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. |
$ 9.243.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.243.698
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$ 9.243.698
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Total Neto
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$ 9.243.698
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Descuento
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$ 221.132
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.714.288
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$ 10.736.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.