Orden de Compra. Nº2287-2424-SE25 "MNT. PSICOTECNICO SENSO NOVIMEBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-2424-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MNT. PSICOTECNICO SENSO NOVIMEBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1549 del sistema SISTEMA CONTABLE MUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación AVENIDA QUILIN # 3248
Comuna *
Impuesto 162108
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA QUILIN # 3248
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETRINOVIC SPA
Razón Social PETRINOVIC SPA
R.U.T. 79.534.260-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETRINOVIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113635
Equipo de medida de resistencia calibrada1Unidad no definidaINFORMA PAGO POR "ARRIENDO Y MANTENCIÓNPREVENTIVA Y CORRECTIVA DE DOS EQUIPOS PSICOTECNICOS Y SENSOMETRICOS DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR" MES DE NOVIEMBRE 2025, FACTURA N°36524(28.11.25).PAGO POR "ARRIENDO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE DOS EQUIPOS PSICOTECNICOS Y SENSOMETRICOS DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR" $ 853.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.200 $ 853.200
Total Neto $ 853.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.108
TOTAL OC $ 1.015.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.