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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2664-1452-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARROS PLASTICOS CEFAM DICHATO mcp |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1061 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
60420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1061 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121501
| Carros para limpieza | 2 | Unidad | CARRO PLASTICO CON RUEDAS 2 GAVETAS DEQUIVAELENTE A TACTIX ( ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES)IMENSIONES:86,6X44X82,5 CM SUPERFICIE LAVABLE | CARRO PLASTICO CON RUEDAS 2 GAVETAS DEQUIVAELENTE A TACTIX ( ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES)IMENSIONES:86,6X44X82,5 CM SUPERFICIE LAVABLE |
$ 159.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.000
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$ 318.000
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Total Neto
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$ 318.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.420
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$ 378.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.