Orden de Compra. Nº4288-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4288-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4288-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4288-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 126
Comuna Santiago
Impuesto 111237,21
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 126
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes200UnidadTUBO LT 1181 18W BLANCO FRÍO 28X1213MMTUBO LT 1181 18W BLANCO FRÍO 28X1213MM $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORA NEGRAHUINCHA AISLADORA NEGRA $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.825 $ 5.825
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadTOMACORRIENTE DOBLE 10/16 HYDROBOXTOMACORRIENTE DOBLE 10/16 HYDROBOX $ 8.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.120 $ 41.120
30181505
Taza de WC1UnidadSOLO TAZA WC ROCA VICTORIA SALIDA A PISOSOLO TAZA WC ROCA VICTORIA SALIDA A PISO $ 164.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.694 $ 164.694
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS LT 1181 18W BLANCO FRÍO 28X600MMTUBOS LT 1181 18W BLANCO FRÍO 28X600MM $ 2.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.820 $ 46.820
Total Neto $ 585.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.237
TOTAL OC $ 696.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.