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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2755-182-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Material de Oficina, Folio 542 Omil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
70037,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marlene |
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Razón Social |
INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA
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R.U.T. |
77.067.830-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marlene |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121613
| Saca corchetes | 8 | Unidad | Saca Corchetes Palanca Fulltons | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640
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$ 2.640
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | Resma de papel Fotocopia Premier Tamaño Carta 500 Hojas, 75grs. | |
$ 3.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
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$ 75.600
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 300 | Unidad | Lápiz tinta Azúl Bic. | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | Tóner Brother TN2370 Original. | |
$ 72.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.880
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$ 144.880
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14111525
| Papel multiuso | 10 | Unidad | Caja Opalina Lisa Carta Blanca 100 Hojas, 20 grs. | |
$ 9.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.500
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$ 97.500
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Total Neto
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$ 368.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.038
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$ 438.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.