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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3334-3376-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3334-88-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de La Unión |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
RAMIREZ N° 706 |
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Comuna |
242
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Impuesto |
11037,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAMIREZ N° 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30191603
| Piso del andamiaje | 2 | Caja | piso flotante | piso flotante |
$ 15.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.932
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$ 31.932
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30141503
| Aislamiento de espuma | 6 | Rollo | espuma niveladora | espuma niveladora |
$ 4.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.160
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$ 26.160
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Total Neto
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$ 58.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.037
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$ 69.129
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.