Orden de Compra. Nº
2200-275-AG25
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SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES - SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-120-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2200-275-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES - SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-120-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna
San Felipe
Impuesto
61446
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Razón Social
INVERSIONES Y SERVICIOS VALLE DEL ACONCAGUA LIMITADA
R.U.T.
77.955.046-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
1
Unidad
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 4 KG, EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS EETT (EMPRESA CERTIFICADA BAJO NORMA CHILENA 2056 Y 3268, GARANTÍA DEL SERVICIO: 1 AÑO; CERTIFICADO POR UN LABORATORIO NACIONAL.CUMPLE CON EXIGENCIAS DEL DECRETO 369 MINECOM, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 18 AL 28.08.2025, CONTACTO: MARGORIE JIMÉNEZ, 342-493688 DENTRO DE LA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR EL RETIRO DE 20 EXTINTORES EN DESUSO.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
46191601
Extintores
1
Unidad
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO DE 4 KG, EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS EETT (EMPRESA CERTIFICADA BAJO NORMA CHILENA 2056 Y 3268, GARANTÍA DEL SERVICIO: 1 AÑO; CERTIFICADO POR UN LABORATORIO NACIONAL.CUMPLE CON EXIGENCIAS DEL DECRETO 369 MINECOM, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 18 AL 28.08.2025, CONTACTO: MARGORIE JIMÉNEZ, 342-493688 DENTRO DE LA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR EL RETIRO DE 20 EXTINTORES EN DESUSO.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
46191601
Extintores
64
Unidad
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO PORTÁTIL DE 4 KG, EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS EETT (EMPRESA CERTIFICADA BAJO NORMA CHILENA 2056 Y 3268, GARANTÍA DEL SERVICIO: 1 AÑO; CERTIFICADO POR UN LABORATORIO NACIONAL.CUMPLE CON EXIGENCIAS DEL DECRETO 369 MINECOM, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 18 AL 28.08.2025, CONTACTO: MARGORIE JIMÉNEZ, 342-493688 DENTRO DE LA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR EL RETIRO DE 20 EXTINTORES EN DESUSO.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.600
$ 313.600
Total Neto
$ 323.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.446
TOTAL OC
$ 384.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.