|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-127-CM25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CM/REHABILITACION FR214 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto 815 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
385548 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HQT |
|
Razón Social |
COMERCIAL HQT SPA
|
|
R.U.T. |
76.399.126-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HQT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-21-LR23
| BASTÓN CLINICON CANADIENSE CODERA MÓVIL 85 A 107 CM ALTO UNIDAD | 300 | | (2229129) BASTÓN CLINICON CANADIENSE CODERA MÓVIL 85 A 107 CM ALTO UNIDAD | (2229129) BASTÓN CLINICON CANADIENSE CODERA MÓVIL 85 A 107 CM ALTO UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; OBISPO LABBE 962 IQUIQUE PORTON METALLICO COLOR AZUL PRIMER PISO |
$ 6.764,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.029.200
|
$ 2.029.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.029.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 385.548
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.414.748
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.