|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057389-3752-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVADOR DE INSTRUMENTAL LIQUIDO DE ACERO INOXIDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057389-39-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
|
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
100589,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281601
| Soluciones de descontaminación | 20 | Unidad | RENOVADOR DE INSTRUMENTAL LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE
| 701000310 RENOVADOR INSTRUMENTAL ANIOS R444, 1 LITRO, MARCA ANIOS, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, UNIDAD,ENTREGA EN 2 A 3 DÍAS HÁBILES. VENCIMIENTO 4 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 26.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 529.420
|
$ 529.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 529.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.590
|
|
$ 630.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.