Orden de Compra. Nº2445-2569-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-19-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-2569-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-19-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-002-000-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 1254000
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURIDAD PMA LTDA
Razón Social SEGURIDAD ANDES PACIFIC LIMITADA
R.U.T. 77.893.013-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGURIDAD PMA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadSERIVICIO DE GUARDIA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTE DE DEPTO. DE SALUD POR UN PERIODO DE 02 AL 12 DE MARZO DE 2025 SEGUN SP 3164 Y COTIZACION DE PROVEEDORSERIVICIO DE GUARDIA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTE DE DEPTO. DE SALUD POR UN PERIODO DE 02 AL 12 DE MARZO DE 2025 SEGUN SP 3164 Y COTIZACION DE PROVEEDOR $ 6.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600.000 $ 6.600.000
Total Neto $ 6.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.254.000
TOTAL OC $ 7.854.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.