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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-547-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos promoción S.M. compra ágil: 1623-381-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
207309 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAR-K |
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Razón Social |
COMERCIAL MAR-K S.A
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R.U.T. |
76.200.654-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAR-K |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 300 | Unidad | LIBRETA DE CARTON ECOLOGICO, CON LINEAS Y BOLSILLO INTERIOR, MEDIDAS 15 X 10 CMS. CON LOGOTIPO IMPRESO.
DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 838,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.400
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$ 251.400
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53121501
| Bolsos | 300 | Unidad | BOLSOS TIPO MORRAL DE 48 X 38 CMS. CON LOGOTIPO IMPRESO FULL COLOR.
DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 1.473,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.900
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$ 441.900
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24122002
| Botellas de plástico | 300 | Unidad | BOTELLA PARA AGUA PET CON LOGOTIPO IMPRESO A COLOR 100 VERDES, 100 ROJOS Y 100 AZUL.
DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 1.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.800
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$ 397.800
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Total Neto
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$ 1.091.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.309
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$ 1.298.409
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.