|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1287083-13-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-18-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
|
|
R.U.T. |
65.082.914-k |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
|
Comuna |
San Pedro de Atacama
|
|
Impuesto |
100700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | COMPLEJO DEPORTIVO PUKARA DEL DEPORTE |
|
|
Proveedor |
Yarur Galvanos y Téxtiles |
|
Razón Social |
TEXTILES CAROLINA YARUR MANZUR E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.710.964-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Yarur Galvanos y Téxtiles |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 20 | Unidad | 20 galvanos acrílico 8 mm espesor y de 25 cm de altura según diseño en EETT.
El despacho a más tardar debe ser el viernes 21 de febrero, para que este el día 27 de febrero en San Pedro de Atacama, es relevante cumplir este requisito | |
$ 21.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 430.000
|
$ 430.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 430.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 100.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.700
|
|
$ 630.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.