|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
918434-20-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
D281 Adquisición de servicio de coffee break para la realización de la Jornada “Reconstruyendo autonomías”, Seremi de Valparaíso |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
|
|
R.U.T. |
61.980.680-8 |
|
Dirección de Facturación |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
40745,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-01-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EMODI |
|
Razón Social |
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
|
|
R.U.T. |
76.371.315-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMODI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Contratación de servicio de Coffee break, para 50 personas.
Fecha: Miércoles 29 de enero de 2025
Hora: 09:00hrs.
Lugar: Salón Independencia, Hotel O’Higgins. Plaza Vergara s/n, Viña del Mar
SEGUN TDR ADJUNTO. | |
$ 214.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 214.450
|
$ 214.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 214.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.746
|
|
$ 255.196
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.