Orden de Compra. Nº2343-223-AG25 "Compra ágil: 2343-211-COT25, Ped 587, idocc 4174132, CTF 22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-223-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2343-211-COT25, Ped 587, idocc 4174132, CTF 22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 271350,4
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emprediem
Razón Social Emprediem SPA
R.U.T. 76.182.278-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emprediem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141505
Servicios de fabricación de fibra de lana104UnidadTRARILONKO - Pieza de la textilería mapuche, elaborado en lana de oveja, y tejido en telar vertical. Proveedor debera adjuntar cotizacion indicando claramente el producto ofertado de acuerdo a los terminos de referencia que se adjuntan  $ 13.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.160 $ 1.408.160
Total Neto $ 1.408.160
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 271.350
TOTAL OC $ 1.699.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.960.432-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.