Orden de Compra. Nº557639-2003-AG23 "MATERIALES PROGRAMA HPV III"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-2003-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA HPV III
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 253346
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EME GROUP SPA
Razón Social EME GROUP SPA
R.U.T. 77.771.513-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EME GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras100Unidad100 CROQUERAS DOBLE FAZ TAMAÑO 21X32 CM 50 HOJAS TIPO ATLANTIK  $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000
44121706
Lápices de madera100Unidad100 SET DE LAPICES DE MADERA STILNOVO 36 COLORES GIOTTO O SIMILAR   $ 4.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.500 $ 450.500
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100Unidad100 SET DE LAPICES SCRIPTO 36 COLORES TURBOCOLOR GIOTTO O SIMILAR   $ 4.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.900 $ 456.900
Total Neto $ 1.333.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.346
TOTAL OC $ 1.586.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.771.513-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.