Orden de Compra. Nº4112-169-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4112-74-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4112-169-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4112-74-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación O´HIGGINS 796, CURACAUTIN
Comuna Curacautín
Impuesto 254062,3
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 796, CURACAUTIN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entregar a Bechi Molina, Oficina de Comunicaciones 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KRAKEN SPA
Razón Social KRAKEN SPA
R.U.T. 77.437.385-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KRAKEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121602
Trípodes1UnidadSolicitud de Materiales  $ 1.337.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.170 $ 1.337.170
Total Neto $ 1.337.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.062
TOTAL OC $ 1.591.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.