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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618472-4-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 618472-1-L126 FP_ ARRIENDO DE IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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618472-1-L126 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. Salvador Allende N° 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.990-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. Salvador Allende N° 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
460739,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DITGITAL |
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Razón Social |
DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
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R.U.T. |
76.991.530-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DITGITAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Servicio de impresión. | Contratación del servicio de impresión y fotocopiado. |
$ 2.424.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.424.945
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$ 2.424.945
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Total Neto
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$ 2.424.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 460.740
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$ 2.885.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.