Orden de Compra. Nº3888-285-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-283-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-285-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-283-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523025 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 12293
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULVIO CRISTIAN MANSILLA DELGADO
Razón Social FULVIO CRISTIAN MANSILLA DELGADO
R.U.T. 8.796.377-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULVIO CRISTIAN MANSILLA DELGADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIOS DE COFFE DESTINADOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 64.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.700 $ 64.700
Total Neto $ 64.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.293
TOTAL OC $ 76.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.796.377-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.