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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1006-17-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
28260,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodolfo José Fernández Gómez |
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Razón Social |
RODOLFO JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ
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R.U.T. |
6.820.895-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Rodolfo José Fernández Gómez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172301
| Parabrisas para automóviles | 1 | Unidad | RENOVACION DE VIDRIO PARABRISAS SIN SENSORES, CON
INSTALACION INCLUIDA PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX AÑO
2015, VIN NUMERO MPATFS86JFT001398, PLACA PATENTE GXTS-85,
SIGLA 12X-KDCH-1307. EL FLETE DEL PRODUCTO Y LA INSTALACION
DEBE REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.
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$ 148.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.740
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$ 148.740
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Total Neto
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$ 148.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.261
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$ 177.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.