Orden de Compra. Nº692240-15-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692240-11-COT25 "Servicios de café para las actividades de la Dirección de Educación Continua""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692240-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692240-11-COT25 "Servicios de café para las actividades de la Dirección de Educación Continua"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 908352
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación servicioCoordinar los servicios con Claudio Quiroz Troncoso o con quien designe para tales efectos. 
Datos de contacto: claudio.quiroz@umce.cl o al teléfono +56 8 449 9037
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALYANSA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E.I.R.L.
R.U.T. 76.255.983-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALYANSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes24UnidadServicios de café, favor antes de ofertar revisar anexo económico adjunto. Anexar resolución sanitaria vigente, acreditar servicios similares en instituciones de educación superior (últimos 6 meses), cotización o anexo económico firmado. Según cotización $ 199.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.800 $ 4.780.800
Total Neto $ 4.780.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 908.352
TOTAL OC $ 5.689.152


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.