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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2028-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio coffe break Jornadas Centro de Alumnos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue
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R.U.T. |
60.902.039-3 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
142100,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bendito Verde |
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Razón Social |
BENDITO VERDE PUERTO MONTT SPA
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R.U.T. |
77.817.376-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bendito Verde |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Se requiere realizar Servicio de Catering para Jornadas Centro de Alumnos
-Fecha: miércoles 20 de agosto de 2025
-Hora: 10.30 AM
-Lugar: Caja de Compensación La Araucana Pedro Montt Nº55, Puerto Montt
-Cantidad: 60 personas.
-Fecha: Lunes 08 de septiembre de 2025
-Hora: 10.30 AM
-Lugar: Caja de Compensación La Araucana Pedro Montt Nº55, Puerto Montt
-Cantidad: 60 personas.
-El proveedor debe llevar mesas para servir | |
$ 747.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 747.898
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$ 747.898
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Total Neto
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$ 747.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.101
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$ 889.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.