Orden de Compra. Nº1270172-17-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1270172-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1270172-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1270172-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T. 65.029.257-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T. 65.029.257-K
Dirección de Facturación Calle Padre Sigisfredo N°642
Comuna Panguipulli
Impuesto 360188,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Sigisfredo N°642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novamark Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA
R.U.T. 77.933.596-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Novamark Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre17UnidadPARKAS DE HOMBRE Y MUJER  $ 75.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.291.830 $ 1.291.830
53111601
Zapatos de hombre11UnidadZAPATOS DE HOMBRE Y MUJER  $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.900 $ 504.900
53111501
Botas de hombre3UnidadBOTAS   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 1.895.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.189
TOTAL OC $ 2.255.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.