Orden de Compra. Nº
3810-208-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIALES PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 136/25, DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-208-SE25
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 136/25, DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
11352,69
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
D"talles
Razón Social
OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T.
11.894.342-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141605
Agujas de coser
1
Unidad
SET AGUJAS PARA BORDAR MOSTACILLAS Y LENTEJUELAS N °10-12-UNIDAD,VIGENTE
$ 2.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.959
$ 2.959
60122902
Cuentas de plástico
1
Unidad
MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR AMARILLO 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.833
$ 1.833
60122902
Cuentas de plástico
1
Unidad
MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR CELESTE 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.833
$ 1.833
60122902
Cuentas de plástico
1
Unidad
MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR ROJO 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.833
$ 1.833
60122902
Cuentas de plástico
1
Unidad
MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR VERDE 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.833
$ 1.833
14111701
Papel facial
10
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS 80 UNIDADES PAQUETE-UNIDAD,VIGENTE
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.450
$ 23.450
11151508
Fibras de lana
2
Unidad
LANA OVILLO DE 100 GR. COLOR AZUL MATIZADO-UNIDAD
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.608
$ 4.608
11151701
Hilo de lana
2
Unidad
LANA OVILLO DE 100 GR. COLOR ROJO-UNIDAD
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.608
$ 4.608
11151701
Hilo de lana
3
Unidad
LANA OVILLO DE 100 GR. COLOR CAFÉ CHOCOLATE-UNIDAD
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.912
$ 6.912
11151701
Hilo de lana
3
Unidad
LANA OVILLO DE 100 GR. COLOR VERDE MUSGO-UNIDAD
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.912
$ 6.912
60141004
Peluches
1
Pack
OJOS PARA MUÑECOS BOLSA 50 UNIDADES-SET,VIGENTE
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
Total Neto
$ 59.751
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.353
TOTAL OC
$ 71.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.