Orden de Compra. Nº2139-4278-AG25 "Articulos de Libreria e Informatica"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4278-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Libreria e Informatica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 17139,9
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liberia El Escolar
Razón Social MARÍA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T. 7.123.503-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liberia El Escolar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador5UnidadKIT DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO USB.  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.405 $ 58.405
60123001
Figuras de goma Eva2Unidad1 SOBRE DE GOMA EVA (COLORES SURTIDOS) 1 GOMA EVA BRILLANTE (COLORES SURTIDOS)  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
60121148
Papel lustre1UnidadPAPEL LUSTRE GRANDE (AMARILLO-LILA)  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
60121124
Papel kraft8UnidadPAPEL KRAFT.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
60121112
Cartón piedra1UnidadCARTON PIEDRA GRANDE.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil12Unidad2 PLIEGOS CARTULINA LILA 2 PLIEGOS CARTULINA CELESTE 2 PLIEGOS CARTULINA AMARILLO 2 PLIEGOS CARTULINA ROSADO 2 PLIEGOS CARTULINA VERDE 2 PLIEGOS CARTULINA NARANJO.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
60141012
Juguetes inflables4UnidadBOLSA DE GLOBOS LILA, AMARILLO, AZUL Y CELESTE.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
Total Neto $ 90.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.140
TOTAL OC $ 107.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.123.503-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.