Orden de Compra. Nº5956-118-AG25 "SERVICIO DE COFFE BREAK VALLENAR/5956-98-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5956-118-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK VALLENAR/5956-98-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12622 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 95798,38
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde la Belén
Razón Social MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan
R.U.T. 19.457.159-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde la Belén
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2GlobalSe requiere el servicio de Coffee break programado para el día 24 de julio en la cuidad de Vallenar, y va dirigido a Taller de Desarrollo de capacidades a realizarse en dos jornadas. Se requieren dos servicios uno para la jornada de la mañana y otro para jornada de la tarde. Ambos dirigidos a 62 personas. El proveedor debe contar con resolución de servicios sanitarios, el servicio debe priorizar calidad (sin dulces de supermercados), proveedor no de tener reclamos en Mercado Público.  $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202
Total Neto $ 504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.