Orden de Compra. Nº4159-930-AG25 "MATERIAL DE ENTRETENCIÓN PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 148, CON CARGO AL PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-680-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-930-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENTRETENCIÓN PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 148, CON CARGO AL PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-680-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/ 215.29.05.002 PIE ESCUELA FRANCISCO PEREZ LAVIN del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 97134,27
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTE DEPORTES SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA
R.U.T. 77.240.053-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTE DEPORTES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49181508
Paletas de ping-pong1Unidad no definidaCANTIDAD Y CARACTERISTICAS DE LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SE ACOMPAÑA/ DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS/ DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/ OBLIGATORIO: DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO NÚMERO DE CONTACTO TELEFÓNICO (ES REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SER EVALUADO). EN CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA.MATERIAL DE ENTRETENCIÓN PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 148, CON CARGO AL PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-680-COT25, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002"; "MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC $ 511.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.233 $ 511.233
Total Neto $ 511.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.134
TOTAL OC $ 608.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.