|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4159-930-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENTRETENCIÓN PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 148, CON CARGO AL PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-680-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-K |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
97134,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESTE DEPORTES SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA
|
|
R.U.T. |
77.240.053-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ESTE DEPORTES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49181508
| Paletas de ping-pong | 1 | Unidad no definida | CANTIDAD Y CARACTERISTICAS DE LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SE ACOMPAÑA/ DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS/ DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/ OBLIGATORIO: DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO NÚMERO DE CONTACTO TELEFÓNICO (ES REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SER EVALUADO). EN CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA. | MATERIAL DE ENTRETENCIÓN PARA ESCUELA FRANCISCO PÉREZ LAVÍN, OFICIO N° 148, CON CARGO AL PIE, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-680-COT25, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002"; "MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC |
$ 511.233,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 511.233
|
$ 511.233
|
|
|
Total Neto
|
$ 511.233
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 97.134
|
|
$ 608.367
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.