Orden de Compra. Nº1641-15391-SE24 "SVS 11/24 DESDE 1641-119-LR21 SERVICIO MANTENIMIEN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-15391-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SVS 11/24 DESDE 1641-119-LR21 SERVICIO MANTENIMIEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita aceptar cancelacion por error en la emisión de la OC.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-119-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14285
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna *
Impuesto 50666,54
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equimed Electronica Ltda.
Razón Social EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA
R.U.T. 77.017.950-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Equimed Electronica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global10-011-001-0445 @ MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADORES, FREEZERS, VITRINASSERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORES, FREZZERS Y VITRINAS, RETIRO DE SENSOR CON FALLAS CORRESPONDE MES NOVIEMBRE 2024 $ 266.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.666 $ 266.666
Total Neto $ 266.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.667
TOTAL OC $ 317.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.