Orden de Compra. Nº717503-35-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 717503-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTO GENERAL del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 102575,68
Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Regalospro
Razón Social REGALOS PRO SPA
R.U.T. 76.315.886-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Regalospro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales28UnidadPRESENTE DIA DEL PADRE / CARGADORES PORTATILES GRABADOS * DETALLES A COTIZAR EN REQUERIMIENTO 25-25  $ 18.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.872 $ 529.872
Total Neto $ 529.872
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 102.576
TOTAL OC $ 642.448


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 2.856.913-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.